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审计半年工作小结

2015-08-03 08:54:30 工作小结 来源:http://fw.bbjkw.net 浏览:

导读: 市审计局上半年工作总结 市审计局2010年上半年工作总结 今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十七大和十七...

市审计局上半年工作总结

市审计局2010年上半年工作总结

今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、基本情况

2010年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及XX省与XX市统一组织及授权审计的项目。审计工作取得的较好的成绩。

今年上半年,全市审计机关共完成审计项目 223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。审计处理处罚金额36 万元,共核减工程款2746万元。

上半年,还组织完成了对特殊党费投资共1.67 亿元在我市项目的跟踪审计调查。对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元的跟踪审计调查。目前,在进行的(已进入征求意见阶段)是2009 年度市本级财政预算执行情况审计,并延伸审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用情况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。审计后出具审计(调查)报告220余篇,提出建议21条,被采纳98 条。提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采用27篇次。

(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,深化财政预算执行审计。注意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,采取“一条线”审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解市乡财政困难转移支付补助,以及灾后重建和扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益情况进行审计。到6月底,全市完成预算执行审计5项,查出违规金额742万元,管理不规范金额648万元。审计决定应上交财政金额 45万元。

认真抓好预算执行审计,促进规范预算管理和依法行政,为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,更好地为党委、政府宏观经济决策提供参考依据,今年上半年,我局在本级预算执行情况审计进行了积极探索,呈现出新的亮点,审计工作取得实效。

(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。上半年我们继续积极探索经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调配合。市局在对部门领导的经济责任审计时,同时安排了单位的预算执行审计。各审计组按照组我局和织部门的统一安排,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。到6月底止,全市共完成经济责任审计 4项。

抓好领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部和企业领导人员经济责任审计,促进依法履行职责。截至5月份,全市审计机关共完成审计项目4个,查出管理不规范金额648万元。同时配合南充审计局完成了XX市领导干部任期经济责任审计。

(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。1—6月,全市已完成投资项目

审计2012年上半年工作总结

审计2012年上半年工作总结

2012年上半年,审计部在市局党组的领导下,全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务,坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则,按照省局、市公司的部署,以交叉审计新模式为契机开展审计工作,对市局本级和外市进行审计,切实保障各项审计任务的完成。现将2012年审计派驻办上半年工作总结如下:

一、上半年工作回顾

(一)转变思想,积极完成省局、市局工作计划 今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》,按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定,**派驻办及时调整思维,按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点,调整制定了《**市烟草专卖局(公司)2012年审计工作安排》,并严格落实审计工作计划。截止2012年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目,并出具相关审计报告7份。

1.完成主审交叉审计任务三项,提出审计建议4条:一是对**市公司2010年财务收支进行审计,二是对**市公司2010年预算执行情况进行审计,三是对**市公司2010年专卖罚没收支资金进行审计。

审计室2013年上半年工作总结

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2013年上半年工作总结
审计室

总 结 概 要

一、部门简介

二、工作回顾 三、经验总结 四、今后工作思路

一、部门简介

工作职能

依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定, 对本公司及其控股公司财务收支、 资产质量、经营绩效以及建设项 目的真实性、合法性和效益性进 行监督和评价。

一、部门简介

工作目标

找出管理薄弱环节和漏洞, 积极提出管理建议和改进工作的 措施,对公司防范经营风险,增 强员工责任意识和廉政意识,推 动公司制度的完善和规范,发挥 积极的作用。

二、工作回顾
(一)积极探索构建审计监督工作模式 2013年是集团公司开展内部审计监察工作 的开局之年,审计室通过学习和实践,积极探 索建立适合集团公司发展的审计监督工作模式 和工作程序。 (二)过程管控,内部审计监督服务工作 取得了初步的成效 上半年共完成专项审计事项6项,专项调查 1项,查出问题56个,提出整改建议64个;完 成日常监审事项11项,提出问题21个,提出改 进建议25个;各公司、职能部门落实整改建议 63个,落实率为71%,整改落实情况不容乐观。

二、工作回顾
1、活动项目审计 根据年度审计计划和公司领导的安排,审 计室分别对2013年春季糖酒会活动项目和2013 中国酒业陕西渠道冠军颁奖盛典活动项目进行 了审计。共提出问题18个,提出审计建议21个。

2、采购审计 根据年度审计计划和公司领导的安排, 审计室分别对2012年投递事宜和2012年印刷 事宜进行了审计。共查出问题19个,肯定做 法2个,提出整改建议20个,整改建议已落实 了18个,落实率为90%,整改情况较好,采 购管控进一步加强。

二、工作回顾
3、财务审计 根据年度审计计划和公司领导的安排,审 计室对集团公司第一季度预算编制及执行情况 和集团财务管理部现金进行了专项审计,出具 了审计意见(审计报告),共提出问题9个, 提出整改建议9个。

4、专项审计调查 根据举报线索和公司领导的安排,审计室 对举报反映的情况进行了一项专项审计调查, 出具了审计调查报告,并对举报反映的事项提 出了4个改进(防范)建议。

二、工作回顾

5、日常稽查 主要审计内容包括:内控制度、财务收支、 经济往来、经营管理中的重要问题等。上半年 主要开展了如下审计:葡萄酒几个重点项目的 事前审计、一楼装修费审计、固定资产盘点审 计、出差管理办法反馈审计、总裁参考印刷厂 选择审计等。有针对性的提出审计意见25个。

二、工作回顾
另外,在内审管理方面:
1、建立审计人员岗位职责 根据集团公司的要求,我们

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